| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025119 |
14.7.2025 |
správa siete |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251331 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
553.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525142904 |
14.7.2025 |
spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
15.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525142877 |
14.7.2025 |
spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
108.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031268 |
14.7.2025 |
zabezpečenie poskytovania služ. tech. za 06/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031288 |
14.7.2025 |
zabez. funkcie technika PO |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5847134674 |
14.7.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
322.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025115 |
14.7.2025 |
Nákup materiálu |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
84.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300439 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
199.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0950625 |
14.7.2025 |
nakladanie a preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2025 |
15.7.2025 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043PO630005 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2025 |
15.7.2025 |
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043PO630005 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1489/2025 |
16.7.2025 |
zneškodnenie odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
4,570.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20254069 |
16.7.2025 |
čistenie mosta |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., p.o. |
31953492 |
258.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250028980 |
16.7.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
67.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250028982 |
16.7.2025 |
Spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
287.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250906 |
16.7.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,812.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250907 |
16.7.2025 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
25,029.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202534 |
16.7.2025 |
Účtovné poradenstvo |
HURINES , s.r.o. |
36449237 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1342025 |
16.7.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
617.34 EUR |