| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
250224 |
3.6.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
168.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251072 |
3.6.2025 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
180.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5842540101 |
3.6.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
253.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025072 |
3.6.2025 |
školenie a vydanie dokladov obsluhy VZV |
Mgr. Jozef Veliký -Favorit |
10808299 |
750.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031031 |
3.6.2025 |
zabezpečenie poskytovanie služieb v oblasti technických 05/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500137 |
3.6.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
969.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250664 |
3.6.2025 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025099 |
3.6.2025 |
oprava siete |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125015607 |
3.6.2025 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,008.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20253950 |
3.6.2025 |
výkon zodpovednej osoby |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162025 |
6.6.2025 |
Ovládač pres separátor |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
1,392.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250169 |
6.6.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
647.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025265 |
6.6.2025 |
tlačivo samoprepis |
Ján Pavlovský |
43531041 |
150.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300341 |
6.6.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
10.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250633 |
6.6.2025 |
zneškodnenie NO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
174.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252628 |
6.6.2025 |
technická podpora MK-soft do 30.6.2026 |
MK-soft, s.r.o. |
36491594 |
46.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25201275 |
6.6.2025 |
certifikovaný kurz ENVIRO špecialista |
Verlag Dashover s.r.o. |
35730129 |
1,084.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1362025 |
6.6.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,996.27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
005/2025/Lesy |
9.6.2025 |
Kúpno-predajná zmluva č. 05/2025/Lesy |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
25014 |
16.6.2025 |
zneškodnenie odpadu |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
4,650.29 EUR |