| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
25011 |
22.5.2025 |
spracovanie odpadu-plast |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
4,998.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92517486 |
22.5.2025 |
office FTTH 5/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825510452 |
22.5.2025 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,712.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2505013 |
22.5.2025 |
predplatné časopisu |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
13.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0650525 |
22.5.2025 |
Preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025220 |
22.5.2025 |
PVC tabuľa do lesoparku |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025086 |
22.5.2025 |
Licencia pre PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
335.54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2025 |
26.5.2025 |
Zmluva o vkladovom účte č. 325/ZVÚ/2025 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
752025 |
26.5.2025 |
Čerpadlo motorové kalové |
PROMETEUS – SL s.r.o. |
36463906 |
773.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
852025 |
26.5.2025 |
Samoprepisovacie tlačivo A6- "Potvrdenie o odbere odpadu" |
Ján Pavlovský- TEMPO |
33069689 |
25.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250610 |
27.5.2025 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,846.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042025 |
27.5.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
1,537.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250164 |
27.5.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
272.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5022506853 |
27.5.2025 |
predplatné na rok 2026 mzdy, dane, účtovníctvo |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
326.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
818/FV/PP/2025 |
27.5.2025 |
nákup materiálu |
AUTOS SLOVAKIA s.r.o. |
44984723 |
53.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0680525 |
27.5.2025 |
preprava odpadu |
J:T.Trans |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2505001 |
27.5.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
1,835.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32250045 |
3.6.2025 |
Likvidácia odpadov. vôd na ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
237.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2540272 |
3.6.2025 |
Nákup materiálu |
PROMETEUS – SL s.r.o. |
36463906 |
950.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025251 |
3.6.2025 |
nákup materiálu |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
73.80 EUR |