Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7112422649 22.8.2024 oprava TS zariadení-elekt. Východoslovenská energetika a.s. 36599361  517.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 101241647 22.8.2024 oprava vozidla Merlo Ematech s.r.o. 31413919  852.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 1390724 22.8.2024 preprava skla J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 101241700 22.8.2024 nákup materiálu Ematech, s.r.o. 31413919  39.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 6862182803 22.8.2024 nájomné ocel.fliaš r.2024 Messer Tatragas, spol.s.r.o. 00685852  84.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240024867 22.8.2024 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  226.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240804 22.8.2024 práce pri čistení odpadu Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  10,472.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 87-2024 22.8.2024 nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  85.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11241375 22.8.2024 oprava VZV LOG systems, s.r.o. 31393381  921.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240217 22.8.2024 oprava vozidla Merlo Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  274.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240215 22.8.2024 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  42.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 202411015 4.9.2024 nákup materiálu Poľana - podielnícke družstvo 36473952  823.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240013 4.9.2024 zemné práce Jozef Sykoriak 56136447  1,600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2408003 4.9.2024 nákup PHM Tankol s.r.o. 46043781  5,122.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024134 4.9.2024 nákup materiálu Slavomír Hrebík-HIT 46859314  648.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024028 4.9.2024 nákup a montáž materiálu Rudolf Dlugoš 34313711  276.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240039 4.9.2024 nákup materiálu SOFER spol. s.r.o. 44372078  2,880.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240040 4.9.2024 nákup materiálu SOFER spol. s.r.o. 44372078  2,880.00 EUR 
Detail Faktúra došlá O188124 4.9.2024 nákup materiálu LOS-Agro s.r.o. SNV 36189987  1,824.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 243881 4.9.2024 nákup materiálu Elektro Alica s.r.o. 50144341  137.12 EUR 
Nastavenia cookies