Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024344 22.8.2024 nákup materiálu Ján Pavlovský 43531041  14.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300541 22.8.2024 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  10.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 24230181 22.8.2024 prepravné náklady NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  142.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1001793901 22.8.2024 telefónne poplatky Telekom, a.s. 35763469  67.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 202410033 22.8.2024 nákup materiálu Poľana podielnicke družstvo 36473952  375.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118241101 22.8.2024 preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  3,856.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118241108 22.8.2024 zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  34,523.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118241109 22.8.2024 preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  10,866.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 7112422648 22.8.2024 oprava TS zariadeniach -elekt. Východoslovenská energetika a.s. 36599361  552.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7112422649 22.8.2024 oprava TS zariadení-elekt. Východoslovenská energetika a.s. 36599361  517.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 101241647 22.8.2024 oprava vozidla Merlo Ematech s.r.o. 31413919  852.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 1390724 22.8.2024 preprava skla J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 101241700 22.8.2024 nákup materiálu Ematech, s.r.o. 31413919  39.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 6862182803 22.8.2024 nájomné ocel.fliaš r.2024 Messer Tatragas, spol.s.r.o. 00685852  84.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240024867 22.8.2024 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  226.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240804 22.8.2024 práce pri čistení odpadu Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  10,472.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 87-2024 22.8.2024 nákup materiálu Petrilák Jozef 10771000  85.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11241375 22.8.2024 oprava VZV LOG systems, s.r.o. 31393381  921.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240217 22.8.2024 oprava vozidla Merlo Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  274.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240215 22.8.2024 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  42.97 EUR 
Nastavenia cookies