|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2024344 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Ján Pavlovský |
43531041 |
14.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0242300541 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
10.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24230181 |
22.8.2024 |
prepravné náklady |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
142.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
22.8.2024 |
telefónne poplatky |
Telekom, a.s. |
35763469 |
67.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202410033 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Poľana podielnicke družstvo |
36473952 |
375.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118241101 |
22.8.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
3,856.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118241108 |
22.8.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
34,523.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118241109 |
22.8.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
10,866.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7112422648 |
22.8.2024 |
oprava TS zariadeniach -elekt. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36599361 |
552.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7112422649 |
22.8.2024 |
oprava TS zariadení-elekt. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36599361 |
517.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101241647 |
22.8.2024 |
oprava vozidla Merlo |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
852.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1390724 |
22.8.2024 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101241700 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
39.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6862182803 |
22.8.2024 |
nájomné ocel.fliaš r.2024 |
Messer Tatragas, spol.s.r.o. |
00685852 |
84.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240024867 |
22.8.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
226.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240804 |
22.8.2024 |
práce pri čistení odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
10,472.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
87-2024 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
85.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11241375 |
22.8.2024 |
oprava VZV |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
921.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240217 |
22.8.2024 |
oprava vozidla Merlo |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
274.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240215 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
42.97 EUR |