|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
52024 |
22.8.2024 |
ťažobné práce |
Anton Pivovar |
34308300 |
221.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202408001 |
22.8.2024 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
6,279.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240218 |
22.8.2024 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
512.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240216 |
22.8.2024 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,561.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024009 |
22.8.2024 |
ťažobné práce |
Adrián Duračinský |
46775242 |
2,114.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2407024 |
22.8.2024 |
nákup phm |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,715.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
F11240265 |
22.8.2024 |
čistenie lapača tukov |
Espik Group s.r.o. |
46754768 |
1,129.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202420614 |
22.8.2024 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,717.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08/2024 |
22.8.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
2,523.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5100028886 |
22.8.2024 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240125469 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Papera s.r.o. |
46082182 |
30.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1024081360 |
22.8.2024 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4464952980 |
22.8.2024 |
dodávka zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
117.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1182/2024 |
22.8.2024 |
analýza podzemných a povrchových vôd |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
10,007.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92430184 |
22.8.2024 |
Office FTTH 8/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7240405742 |
22.8.2024 |
nájomné |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
820.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1961699740 |
22.8.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
595.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024077 |
22.8.2024 |
presun nakladača |
ELRO s.r.o. |
45480826 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240079 |
22.8.2024 |
oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240110 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
347.50 EUR |