Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2551087225 7.10.2025 nákup kancelárskeho nábytku Kondela s.r.o. 36409154  236.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 5792072654 9.7.2024 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  235.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 240187 31.5.2024 Nákup materiálu Nojpi Mária Nojpauerová 33878412  232.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 5773728069 8.3.2024 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  232.66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 6112025 20.11.2025 Zaslepenie plynovej prípojky DN 50 v objekte zariadenie na zber odpadov Gasklimat s.r.o 46166190  232.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025065 1.12.2025 zaslepenie plynovej prípojky Gasklimat s.r.o 46166190  232.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24230001 8.2.2024 Nákup materiálu NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  231.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 5769154570 6.2.2024 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  230.59 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1092025 6.10.2025 odpojenie plynovej a vodovodnej prípojky Slobyterm, spol. s.r.o. 31719104  230.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20250121 7.10.2025 odpojenie plynovej a vodovodnej prípojky Slobyterm, spol. s.r.o. 31719104  230.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240377 5.11.2024 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  227.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240024867 22.8.2024 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  226.81 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8112025 21.11.2025 Výroba a grafické spracovanie billboardu Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa 47335432  225.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4447367573 14.5.2024 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 44483767  222.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20244085 22.1.2025 služby príprave ter. plôch Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. 31953492  222.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250039057 12.9.2025 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  222.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 24VF00815 21.11.2024 oprava triediacej linky MTPP s.r.o. 44334168  222.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 52024 22.8.2024 ťažobné práce Anton Pivovar 34308300  221.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 240256 30.12.2024 nákup materiálu Novamat 33080089  220.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 240343 4.9.2024 nákup materiálu Nojpi Mária Nojpauerová 33878412  219.96 EUR 
Nastavenia cookies