Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2250044288 10.10.2025 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  180.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 240079 22.8.2024 oprava vozidla Róbert Budzák 34915311  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24230089 17.6.2024 Prepravné náklady NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240301 5.4.2024 Aktualizácia rozpočtu stavby Ing. Arch. Patrik Kasperkevič 50044991  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240134 22.1.2025 oprava vozidla Róbert Budzák 34915311  179.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024226 21.5.2024 Tlač na samoprepis A5 Ján Pavlovský 43531041  179.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024415 2.10.2024 samoprepis vážny lístok Ján Pavlovský 43531041  179.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 32250076 28.7.2025 likvidácia odpadových vôd na ČOV Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  178.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 225030624 4.4.2025 Poskytnutie služieb technických zariadení elektrických 03/2025 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 225032109 7.11.2025 zabezp. poskyt. služieb technických za 10/25 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 225031509 4.8.2025 zabezpečenie služieb tech. za mesiac júl 2025 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 225030830 7.5.2025 zabezpečenie poskytovania služieb za mesiac 04/2025 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 225032383 2.12.2025 zabezpečenie poskytovania služieb technických zariadení LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 225031702 12.9.2025 zabezpečenie tech. zariadení LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 225031031 3.6.2025 zabezpečenie poskytovanie služieb v oblasti technických 05/2025 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 225030233 3.3.2025 zabezpečenie poskytovania v oblasti technických 01/2025 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 225030425 3.3.2025 zabezpčenie poskytovania služieb v oblasti technických 02/2025 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 225031913 7.10.2025 zabez. tech. zariadení LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 225031268 14.7.2025 zabezpečenie poskytovania služ. tech. za 06/2025 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 250064 3.3.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  177.00 EUR 
Nastavenia cookies