| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250044288 |
10.10.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
180.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240079 |
22.8.2024 |
oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230089 |
17.6.2024 |
Prepravné náklady |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240301 |
5.4.2024 |
Aktualizácia rozpočtu stavby |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240134 |
22.1.2025 |
oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
179.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024226 |
21.5.2024 |
Tlač na samoprepis A5 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
179.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024415 |
2.10.2024 |
samoprepis vážny lístok |
Ján Pavlovský |
43531041 |
179.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32250076 |
28.7.2025 |
likvidácia odpadových vôd na ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
178.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030624 |
4.4.2025 |
Poskytnutie služieb technických zariadení elektrických 03/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032109 |
7.11.2025 |
zabezp. poskyt. služieb technických za 10/25 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031509 |
4.8.2025 |
zabezpečenie služieb tech. za mesiac júl 2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030830 |
7.5.2025 |
zabezpečenie poskytovania služieb za mesiac 04/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032383 |
2.12.2025 |
zabezpečenie poskytovania služieb technických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031702 |
12.9.2025 |
zabezpečenie tech. zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031031 |
3.6.2025 |
zabezpečenie poskytovanie služieb v oblasti technických 05/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030233 |
3.3.2025 |
zabezpečenie poskytovania v oblasti technických 01/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030425 |
3.3.2025 |
zabezpčenie poskytovania služieb v oblasti technických 02/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031913 |
7.10.2025 |
zabez. tech. zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031268 |
14.7.2025 |
zabezpečenie poskytovania služ. tech. za 06/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250064 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
177.00 EUR |