Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2024198 | 9.12.2024 | gps monitoring november 2024 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025034 | 17.3.2025 | gps monitoring 03/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 142.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024060 | 6.5.2024 | Licencia ESET r.2024 | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 327.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024066 | 6.5.2024 | GPS monitoring | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024067 | 6.5.2024 | Správa siete | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024006 | 6.2.2024 | GPS monitoring ,archív | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024009 | 8.2.2024 | Správa siete a PC | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024022 | 8.3.2024 | Správa siete a PC | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024021 | 8.3.2024 | GPS monitoring | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024049 | 5.4.2024 | Správa siete a PC | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024047 | 5.4.2024 | GPS monitoring | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024069 | 14.5.2024 | Predplatné office 365 | Slavomír Hrebík - HIT | 46859314 | 318.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024079 | 4.6.2024 | GPS monitoring | Slavomír Hrebík - HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024082 | 4.6.2024 | Správa siete a PC | Slavomír Hrebík - HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024100 | 9.7.2024 | GPS monitoring | Slavomír Hrebík - HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024101 | 9.7.2024 | Správa siete a PC | Slavomír Hrebík - HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024122 | 2.8.2024 | GPS monitoring | Slavomír Hrebík - HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 101240547 | 15.4.2024 | Servisné práce Merlo | Servisné práce Merlo | 31413919 | 340.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 13/1/2024 | 13.2.2024 | Nákup materiálu | SEGAS LG | 52859797 | 594.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 825510288 | 31.3.2025 | oprava vozidla | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 589.43 EUR |