Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1001793901 11.8.2025 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  69.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1001793901 12.5.2025 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  69.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1001793901 10.1.2025 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  67.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 8350403572 7.6.2024 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  98.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 1001793901 9.10.2024 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  67.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 1001793901 14.4.2026 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  69.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1001793901 22.12.2025 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  69.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1001793901 12.9.2025 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  69.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1001793901 7.2.2025 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  69.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1001793901 9.7.2024 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  67.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 1001793901 14.11.2024 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  67.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 1001793901 8.1.2026 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  69.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1001793901 17.6.2025 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  69.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 8346813602 8.4.2024 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  98.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 1001793901 11.3.2025 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  69.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1001793901 10.10.2025 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  69.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1001793901 9.12.2024 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  67.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 10014793901 16.2.2026 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  69.32 EUR 
Detail Faktúra došlá FV20240060 6.5.2024 Oprava wc, sifonov Slobyterm, spol. s.r.o. 31719104  195.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 20260022 16.2.2026 vodárenské a údržbárske práce Slobyterm, spol. s.r.o. 31719104  182.11 EUR 
Nastavenia cookies