Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 6125006781 8.1.2026 dobitie stravovacie karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,107.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125015607 3.6.2025 dobitie stravovacie karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,008.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124010245 5.4.2024 Služba za dobitie strav. karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,310.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125006222 3.3.2025 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,920.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124037914 6.12.2024 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,988.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124024386 2.8.2024 Dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,261.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125027971 10.10.2025 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,344.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125018201 14.7.2025 stravovacie karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,168.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6126000634 16.2.2026 dobitie stravovacie karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,216.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6126003726 4.6.2026 stravovanie zamestnanci Up Dejeuner 53528654  2,392.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20260184 4.6.2026 veľkoobjemové= kontajnery UNIKOV NITRA, s.r.o. 46920765  9,594.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 48/2025 6.11.2025 Nákup vozidla - "Dopravné prostriedky a veľkoobjemové kontajnery-kontajnery na auto" UNIKOV NITRA, s.r.o. 46920765  9,594.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/2026 15.6.2026 Predmetom je doplnenie bodu 11 v čl. 8 ostatné dojednania Kúpnej zmluvy, ktoré upravuje... UNIKOV NITRA, s.r.o. 46920765   
Detail Zmluva Dodávateľská 50/2025 11.11.2025 Kúpna zmluva na nákup -Závesné veľkoobjemové kontajnery UNIKOV NITRA, s.r.o. 46920765  10,147.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20260180 21.5.2026 nákup materiálu UNIKOV NITRA, s.r.o. 46920765  10,147.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2026 2.6.2026 Doplnenie bodu 11 v čl. 8 ostatné dojednania kúpnej zmluvy, ktoré upravuje okolnosti... UNIKOV NITRA, s.r.o. 46920765   
Detail Faktúra došlá 20252054 1.12.2025 nákup materiálu Truckshop SK s.r.o. 47481731  21.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2024 17.12.2024 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu Torreol, s.r.o. 51127989   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 03/2014 Lesy 3.1.2014 Výkon prác v ťažbovej činnosti Tomáš Pavelčák    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 09/2013 Lesy 20.5.2013 Výkon prác v ťažbovej činnosti Tomáš Pavelčák    
Nastavenia cookies