| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6125006781 |
8.1.2026 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,107.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125015607 |
3.6.2025 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,008.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124010245 |
5.4.2024 |
Služba za dobitie strav. karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,310.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125006222 |
3.3.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124037914 |
6.12.2024 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,988.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124024386 |
2.8.2024 |
Dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,261.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125027971 |
10.10.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,344.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125018201 |
14.7.2025 |
stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6126000634 |
16.2.2026 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6126003726 |
4.6.2026 |
stravovanie zamestnanci |
Up Dejeuner |
53528654 |
2,392.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260184 |
4.6.2026 |
veľkoobjemové= kontajnery |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
9,594.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2025 |
6.11.2025 |
Nákup vozidla - "Dopravné prostriedky a veľkoobjemové kontajnery-kontajnery na auto" |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
9,594.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2026 |
15.6.2026 |
Predmetom je doplnenie bodu 11 v čl. 8 ostatné dojednania Kúpnej zmluvy, ktoré upravuje... |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2025 |
11.11.2025 |
Kúpna zmluva na nákup -Závesné veľkoobjemové kontajnery |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
10,147.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260180 |
21.5.2026 |
nákup materiálu |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
10,147.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2026 |
2.6.2026 |
Doplnenie bodu 11 v čl. 8 ostatné dojednania kúpnej zmluvy, ktoré upravuje okolnosti... |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20252054 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
Truckshop SK s.r.o. |
47481731 |
21.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2024 |
17.12.2024 |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 03/2014 Lesy |
3.1.2014 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti |
Tomáš Pavelčák |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 09/2013 Lesy |
20.5.2013 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti |
Tomáš Pavelčák |
|
|