| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
34312170 |
22.12.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,126.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101252709 |
22.12.2025 |
servis auta MERLO |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
3,152.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251206 |
22.12.2025 |
pomocné práce pri čistení a triedení odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
4,189.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2025 |
22.12.2025 |
Zmena bankového účtu predávajúceho |
PRIMUM, s.r.o. |
35789646 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4122025 |
8.12.2025 |
Viazací drôt DIXI |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5122025 |
8.12.2025 |
servisné práce MERLO |
Q -Technik s.r.o. |
52055515 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6122025 |
8.12.2025 |
Oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
718.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300868 |
5.12.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
66.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230310 |
5.12.2025 |
Strk fr 16-32 |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
127.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118251598 |
5.12.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
108.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025046 |
5.12.2025 |
súčinnosť pri nakladaní so separovaným odpadom |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
4,725.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250102766 |
5.12.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
349.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032383 |
2.12.2025 |
zabezpečenie poskytovania služieb technických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251126 |
2.12.2025 |
služby spojené s upratovaním papiera a plastového odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
7,635.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5870441109 |
2.12.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
295.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
256096 |
2.12.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
175.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6125005910 |
2.12.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,024.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250442 |
2.12.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
143.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025226 |
2.12.2025 |
správa siete a PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223591074 |
2.12.2025 |
Rozbor kompostu |
ALS Czech Republik s.r.o |
27407551 |
303.00 EUR |