Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 34312170 22.12.2025 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  2,126.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 101252709 22.12.2025 servis auta MERLO Ematech, s.r.o. 31413919  3,152.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 20251206 22.12.2025 pomocné práce pri čistení a triedení odpadu Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  4,189.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 52/2025 22.12.2025 Zmena bankového účtu predávajúceho PRIMUM, s.r.o. 35789646   
Detail Objednávka vyšlá 4122025 8.12.2025 Viazací drôt DIXI Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,300.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 5122025 8.12.2025 servisné práce MERLO Q -Technik s.r.o. 52055515  360.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 6122025 8.12.2025 Oprava vozidla Róbert Budzák 34915311  718.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300868 5.12.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  66.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 25230310 5.12.2025 Strk fr 16-32 NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  127.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118251598 5.12.2025 zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  108.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025046 5.12.2025 súčinnosť pri nakladaní so separovaným odpadom Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. 53934784  4,725.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 250102766 5.12.2025 nákup kancelárskych potrieb Lamitec, spol.s.r.o. 35710691  349.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 225032383 2.12.2025 zabezpečenie poskytovania služieb technických zariadení LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 20251126 2.12.2025 služby spojené s upratovaním papiera a plastového odpadu Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  7,635.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 5870441109 2.12.2025 telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  295.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 256096 2.12.2025 nákup materiálu Elektro Alica s.r.o. 50144341  175.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 6125005910 2.12.2025 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,024.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 250442 2.12.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  143.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025226 2.12.2025 správa siete a PC Slavomír Hrebík-HIT 46859314  190.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 223591074 2.12.2025 Rozbor kompostu ALS Czech Republik s.r.o 27407551  303.00 EUR 
Nastavenia cookies