|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2025007517 |
25.4.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
368.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024124 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Róbert Fuchs- REPO |
34917250 |
373.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024018732 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
ERING s.r.o. |
5204545461 |
373.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240320 |
19.11.2024 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
374.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202410033 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Poľana podielnicke družstvo |
36473952 |
375.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
057062024 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
376.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2500179 |
7.2.2025 |
rozbor kompostu - analýza hnojív |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
384.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240162 |
1.3.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
385.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118241051 |
29.7.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
385.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240101844 |
29.11.2024 |
nákup pneumatík |
PNEU Ok - shop s.r.o. |
26818701 |
389.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04/2024 |
23.4.2024 |
Zalesňovanie |
Ing. Martin Bulko |
54423961 |
390.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118250156 |
3.3.2025 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
395.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08/24 |
14.11.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
396.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024147 |
19.11.2024 |
deratizačné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
396.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2405341 |
22.1.2025 |
analýza bio-rozl.-odpadu |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
398.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2451054710 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
402.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024641 |
2.10.2024 |
big-bag vrecia |
Betomex spol.s.r.o. |
31103952 |
403.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024262 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
Betomex spol.s.r.o. |
31103952 |
403.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0242300910 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
407.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1986/2024 |
4.9.2024 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
408.24 EUR |