Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024243 2.10.2024 preprava odpadu EKOLIKVID, s.r.o. 50209329  537.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024151 2.7.2024 Preprava EKOLIKVID, s.r.o. 50209329  537.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024182 29.7.2024 preprava odpadu EKOLIKVID, s.r.o. 50209329  537.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 202501580 11.3.2025 nakladanie odpadu AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  538.13 EUR 
Detail Faktúra došlá 202457 30.12.2024 kontrola a konzultácia za 4Q/2024 HURINES, s.r.o. 36449237  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202442 11.10.2024 kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 3Q/2024 HURINES, s.r.o. 36449237  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1925/2024 4.2.2025 ročná správa - vyhodnotenie plyny EKOLAB s.r.o. 31684165  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224031202 9.7.2024 Zabezpečenie funkcie technika LIVONEC SK s.r.o. 48121347  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202434 9.7.2024 Kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 2Q/2024 HURINES, s.r.o. 36449237  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224032500 21.2.2025 zabezp. funkcie technika za 4 Q. LIVONEC SK s.r.o. 48121347  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224030562 5.4.2024 Zabezpečenie funkcie technika LIVONEC SK s.r.o. 48121347  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024488 19.11.2024 nákup materiálu David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa 47335432  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224031853 29.11.2024 zabezpečenie funkcie technika Po a činnosti BTS za 3 Q./2024 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024025286 10.12.2024 nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  540.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 101240653 23.4.2024 Oprava vozidla Ematech, s.r.o. 31413919  548.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7112422648 22.8.2024 oprava TS zariadeniach -elekt. Východoslovenská energetika a.s. 36599361  552.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024010 7.6.2024 Nákup materiálu Vladimír Feduš - BYTEX 33085684  553.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 225030642 4.4.2025 zabezpečenie funkcie technika za 1Q/2025 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  553.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 92240378 22.1.2025 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  556.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/2025 11.4.2025 pestovna činnosť Roman Šima 34916792  560.00 EUR 
Nastavenia cookies