| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025189 |
12.9.2025 |
preprava a nakládka odpadu |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025016 |
4.2.2025 |
nakládka pneumatík |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025022 |
7.2.2025 |
nakládka odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025209 |
7.10.2025 |
nakládka dreva |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
512025 |
9.1.2025 |
Samoprepisovacie tlačivo A6 "Potvrdenie o odbere odpadu" |
Ján Pavlovský- TEMPO |
33069689 |
167.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025027 |
4.2.2025 |
tlač sprievodný list NO |
Ján Pavlovský |
43531041 |
167.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240090 |
2.7.2024 |
Vodoinštalačné práce |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
168.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300257 |
7.5.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
168.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250224 |
3.6.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
168.74 EUR |
| Detail |
Objednávka |
472025 |
18.7.2025 |
servisné práce na MČOV v objekte kompostáreň |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250011 |
11.8.2025 |
oprava auta |
Slavomír Knapík |
43197809 |
170.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732024 |
18.3.2024 |
Servisné práce na MČOV |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240182 |
9.7.2024 |
Oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
170.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240187 |
9.7.2024 |
Pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
171.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500168 |
25.4.2025 |
Podanie oznámenia o poplatku a emisiách do databázy NEIS |
Ing. Jaroslav Cehula |
32881851 |
172.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250449 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
173.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250034001 |
11.8.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
173.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030757 |
6.5.2024 |
Služby TEZ |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032481 |
13.12.2024 |
zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za december 2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031603 |
4.9.2024 |
zabezpečenie služieb v oblasti technických zariadení za august 2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |