Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024009 15.4.2024 Deratizačné práce Lukáš Šujeta - Beskyd 44407513  458.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240090 15.4.2024 Oprava vozidla Euroexpres 34312170  461.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024076 16.7.2024 Nákup ochranného pracovného odevu a obuv. Jana Mišenková - BUSHLION 43714455  462.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024076 29.7.2024 nákup materiálu Jana Mišenková - BUSHLION 43714455  462.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240081 15.4.2024 Nákup materiálu Euroexpres 34312170  464.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118241821 9.12.2024 zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  466.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024175 10.12.2024 ochranná pracovná obuv a odev Jana Mišenková - BUSHLION 43714455  480.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240035908 14.11.2024 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  480.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400228 2.10.2024 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  484.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2412014 30.12.2024 školenie zamestnancov DEKRA s.r.o. 36358771  496.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240014277 14.5.2024 Spotreba EE Energie2, a.s. 46113177  498.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 24020 31.5.2024 spracovanie EIA na zariad. a zhromaždenie odpadov Ing. Marek Hrabčák 14318156  500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2025 4.2.2025 Nájomná zmluva o prenájme osobného motorového vozidla SL 271CI Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240010109 15.4.2024 Dobropis spotreby Energie2, a.s. 46113177  502.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24095 29.11.2024 ihličnaté piliny LEVALOV ,s.r.o. 43913512  504.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240218 22.8.2024 oprava auta Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  512.59 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240058 8.3.2024 Nákup materiálu Mária Neupauerová 33878412  516.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 7112422649 22.8.2024 oprava TS zariadení-elekt. Východoslovenská energetika a.s. 36599361  517.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14/1/2024 13.2.2024 Nákup kuka nádob BINS s.r.o. 45510393  527.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024096 6.5.2024 Preprava plastov EKOLIKVID, s.r.o. 50209329  537.60 EUR 
Nastavenia cookies