|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2024009 |
15.4.2024 |
Deratizačné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
458.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240090 |
15.4.2024 |
Oprava vozidla |
Euroexpres |
34312170 |
461.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024076 |
16.7.2024 |
Nákup ochranného pracovného odevu a obuv. |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
462.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024076 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
462.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240081 |
15.4.2024 |
Nákup materiálu |
Euroexpres |
34312170 |
464.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118241821 |
9.12.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
466.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024175 |
10.12.2024 |
ochranná pracovná obuv a odev |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240035908 |
14.11.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
480.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2400228 |
2.10.2024 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
484.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2412014 |
30.12.2024 |
školenie zamestnancov |
DEKRA s.r.o. |
36358771 |
496.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240014277 |
14.5.2024 |
Spotreba EE |
Energie2, a.s. |
46113177 |
498.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24020 |
31.5.2024 |
spracovanie EIA na zariad. a zhromaždenie odpadov |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2025 |
4.2.2025 |
Nájomná zmluva o prenájme osobného motorového vozidla SL 271CI |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240010109 |
15.4.2024 |
Dobropis spotreby |
Energie2, a.s. |
46113177 |
502.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24095 |
29.11.2024 |
ihličnaté piliny |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
504.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240218 |
22.8.2024 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
512.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV240058 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
516.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7112422649 |
22.8.2024 |
oprava TS zariadení-elekt. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36599361 |
517.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
14/1/2024 |
13.2.2024 |
Nákup kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
527.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024096 |
6.5.2024 |
Preprava plastov |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
537.60 EUR |