Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025189 12.9.2025 preprava a nakládka odpadu EKOLIKVID s.r.o. 50209329  166.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025016 4.2.2025 nakládka pneumatík EKOLIKVID, s.r.o. 50209329  166.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025022 7.2.2025 nakládka odpadu EKOLIKVID, s.r.o. 50209329  166.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025209 7.10.2025 nakládka dreva EKOLIKVID s.r.o. 50209329  166.05 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 512025 9.1.2025 Samoprepisovacie tlačivo A6 "Potvrdenie o odbere odpadu" Ján Pavlovský- TEMPO 33069689  167.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025027 4.2.2025 tlač sprievodný list NO Ján Pavlovský 43531041  167.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240090 2.7.2024 Vodoinštalačné práce Slobyterm, spol. s.r.o. 31719104  168.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300257 7.5.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  168.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 250224 3.6.2025 nákup materiálu Nojpi Mária Nojpauerová 33878412  168.74 EUR 
Detail Objednávka 472025 18.7.2025 servisné práce na MČOV v objekte kompostáreň I.SEMEX, a.s. 35756586  170.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 250011 11.8.2025 oprava auta Slavomír Knapík 43197809  170.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 732024 18.3.2024 Servisné práce na MČOV I.SEMEX, a.s. 35756586  170.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240182 9.7.2024 Oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  170.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240187 9.7.2024 Pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  171.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2500168 25.4.2025 Podanie oznámenia o poplatku a emisiách do databázy NEIS Ing. Jaroslav Cehula 32881851  172.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 250449 30.12.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  173.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250034001 11.8.2025 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  173.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 224030757 6.5.2024 Služby TEZ LIVONEC SK s.r.o. 48121347  174.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224032481 13.12.2024 zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za december 2024 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  174.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224031603 4.9.2024 zabezpečenie služieb v oblasti technických zariadení za august 2024 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  174.00 EUR 
Nastavenia cookies