|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20240933 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
15/1/2024 |
14.2.2024 |
Nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240189 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20241125 |
5.11.2024 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20250173 |
12.2.2025 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva na nákup tovaru |
19.10.2022 |
Kúpna zmluvu na nákup a dodávku lisovacieho stroja |
Industry Vision Progress, s.r.o. |
44069103 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20240685 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
780.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04/24 |
25.9.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
3,960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/2024 |
30.12.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
1,267.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08/24 |
14.11.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
396.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24VF00694 |
11.10.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
6,774.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24VF00736 |
22.10.2024 |
oprava dopravníka |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
343.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24VF00741 |
5.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
16,776.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24VF00761 |
5.11.2024 |
oprava triediacej linky a dodanie materiálu |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
2,134.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24VF00763 |
5.11.2024 |
bočnica na dopravník |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
456.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24VF00812 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
2,340.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24VF00813 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
440.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24VF00815 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
222.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240039 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
2,880.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240040 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
2,880.00 EUR |