Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20240933 25.9.2024 nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,560.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15/1/2024 14.2.2024 Nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240189 1.3.2024 Nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,560.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20241125 5.11.2024 nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,560.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20250173 12.2.2025 nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,599.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva na nákup tovaru 19.10.2022 Kúpna zmluvu na nákup a dodávku lisovacieho stroja Industry Vision Progress, s.r.o. 44069103   
Detail Faktúra došlá 20240685 29.7.2024 nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  780.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/24 25.9.2024 nakládka odpadu Ondrej Waclav 44186738  3,960.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2024 30.12.2024 nakládka odpadu Ondrej Waclav 44186738  1,267.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/24 14.11.2024 nakládka odpadu Ondrej Waclav 44186738  396.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24VF00694 11.10.2024 oprava triediacej linky MTPP s.r.o. 44334168  6,774.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24VF00736 22.10.2024 oprava dopravníka MTPP s.r.o. 44334168  343.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 24VF00741 5.11.2024 oprava triediacej linky MTPP s.r.o. 44334168  16,776.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24VF00761 5.11.2024 oprava triediacej linky a dodanie materiálu MTPP s.r.o. 44334168  2,134.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 24VF00763 5.11.2024 bočnica na dopravník MTPP s.r.o. 44334168  456.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24VF00812 21.11.2024 oprava triediacej linky MTPP s.r.o. 44334168  2,340.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24VF00813 21.11.2024 oprava triediacej linky MTPP s.r.o. 44334168  440.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 24VF00815 21.11.2024 oprava triediacej linky MTPP s.r.o. 44334168  222.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240039 4.9.2024 nákup materiálu SOFER spol. s.r.o. 44372078  2,880.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240040 4.9.2024 nákup materiálu SOFER spol. s.r.o. 44372078  2,880.00 EUR 
Nastavenia cookies