Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 4490542391 | 13.3.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,022.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4451463218 | 16.7.2024 | Dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 121.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4420755476 | 19.11.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,962.80 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 15/2023 | 23.2.2023 | Zmluva o združenej dodávke
elektrickej energie |
Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
Detail | Faktúra došlá | 4454994264 | 23.4.2024 | Spotreba plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 845.70 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 30/2023 | 29.11.2023 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
Detail | Faktúra došlá | 202417 | 7.1.2025 | náklady na doplnenie techn. plynov | IT-FER, s.r.o. | 44629362 | 1,368.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/005 | 25.4.2025 | Nákup sadeníc | Ján Roško | 44666101 | 944.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/006 | 23.4.2024 | Nákup buk lesný | Ján Roško | 44666101 | 448.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 10/2023 | 3.2.2023 | Sortimenty drevnej hmoty. | LESNI, s.r.o. | 45245061 | |
Detail | Faktúra došlá | 25008 | 25.4.2025 | Zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 10,099.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 25003 | 17.3.2025 | zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 9,905.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024077 | 22.8.2024 | presun nakladača | ELRO s.r.o. | 45480826 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 00692025 | 26.3.2025 | nákup KUKA nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 1,193.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 00692025 | 31.3.2025 | nákup kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 1,193.72 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 4/1/2024 | 22.1.2024 | Nákup tovaru | BINS s.r.o. | 45510393 | 2,077.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 03492024 | 13.12.2024 | 1100 L MOK na komunálny odpad | BINS s.r.o. | 45510393 | 5,700.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 03482024 | 13.12.2024 | 1100 MOK nádoby žlté, modré, zelené | BINS s.r.o. | 45510393 | 18,240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 01372024 | 6.5.2024 | Nákup materiálu KUKA nádoby | BINS s.r.o. | 45510393 | 3,720.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 01382024 | 6.5.2024 | Nákup materiálu KUKA nádoby | BINS s.r.o. | 45510393 | 966.00 EUR |