|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
240317 |
2.10.2024 |
nákup materiálu |
Akuša |
40322840 |
34.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV240034 |
21.2.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
252.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240034 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
252.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV240045 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
252.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240175 |
2.7.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
61.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
250026 |
4.2.2025 |
nákup materálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
78.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV240377 |
5.11.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
227.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV240071 |
26.3.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
149.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
250042 |
21.2.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
213.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240384 |
21.11.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
140.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240217 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
281.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
250064 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
177.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240244 |
2.8.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
151.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240409 |
6.12.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
6.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV250081 |
26.3.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
1,256.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0530424 |
6.5.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
8/1/2024 |
23.1.2024 |
Služba prepravy na rok 2024 |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0280325 |
11.4.2025 |
preprava vozidlom |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
430.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0580424 |
14.5.2024 |
Náklady na prepravu skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1640824 |
4.9.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |