Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2524050154 2.7.2024 Oprava vozidla PROCAR, a.s. 36384992  10,831.07 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 942025 14.4.2025 Oprava turba a výmena olejov motora + servisné práce PROCAR, a.s. 36384992  4,995.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2525050161 17.6.2025 nákup materiálu PROCAR, a.s. 36384992  97.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 2525050163 17.6.2025 servis vozidla PROCAR, a.s. 36384992  120.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2525050162 17.6.2025 servis vozidla PROCAR, a.s. 36384992  115.13 EUR 
Detail Faktúra došlá 252405081 8.4.2024 Oprava vozidla PROCAR, a.s. 36384992  4,193.92 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 262025 26.6.2025 Oprava závady riadenia motora PROCAR, a.s. 36384992  10,931.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 10151862 2.7.2024 nákup materiálu ČEMAT , s.r.o. 36395552  360.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 532024 18.3.2024 servisná prehliadka SEKO AGROTEM MJ s.r.o. 36399281  500.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 124030174 26.3.2024 Nákup materiálu AGROTEM MJ s.r.o. 36399281  601.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 124070778 16.7.2024 Nákup materiálu AGROTEM MJ s.r.o. 36399281  1,139.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2451054710 17.6.2024 Nákup materiálu KONDELA s.r.o. 36409154  402.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 202518 25.4.2025 preverenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024 HURINES, s.r.o. 36449237  2,029.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 202457 30.12.2024 kontrola a konzultácia za 4Q/2024 HURINES, s.r.o. 36449237  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202442 11.10.2024 kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 3Q/2024 HURINES, s.r.o. 36449237  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202434 9.7.2024 Kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 2Q/2024 HURINES, s.r.o. 36449237  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202413 26.3.2024 Preverenie účtovnej závierky, metodicko-poradenská činnosť 1.Q HURINES, s.r.o. 36449237  1,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24230035 14.5.2024 Nákup materiálu NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  30.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 24230224 9.9.2024 doprava NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  341.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 24230003 8.2.2024 Nákup materiálu NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  77.27 EUR 
Nastavenia cookies