Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 24230324 9.12.2024 nákup materiálu NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  207.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300265 14.5.2024 Nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  116.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300014 8.2.2024 Nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  55.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300257 7.5.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  168.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300994 7.1.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  65.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300358 7.6.2024 Nákup materiálu Ferimex IT spol. s.r.o. 36460010  105.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300725 9.10.2024 nákup materiálu Ferimex IT spol. s.r.o. 36460010  99.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300093 8.3.2024 Nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  137.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300036 7.2.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  14.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300451 9.7.2024 Nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  120.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300818 19.11.2024 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  190.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300177 5.4.2024 Nákup materiálu Ferimex IT spol. s.r.o. 36460010  105.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300089 11.3.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol. s.r.o. 36460010  39.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300541 22.8.2024 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  10.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300910 9.12.2024 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  407.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 202411015 4.9.2024 nákup materiálu Poľana - podielnícke družstvo 36473952  823.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 202408012 31.5.2024 Nákup materiálu - štrk Poľana - podielnícke družstvo 36473952  176.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 202408022 7.6.2024 Nákup materiálu Poľana - podielnícke družstvo 36473952  1,155.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 202410033 22.8.2024 nákup materiálu Poľana podielnicke družstvo 36473952  375.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2401010 23.1.2024 Predplatné ĽN Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  18.00 EUR 
Nastavenia cookies