|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
101250070 |
4.2.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,917.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5824216851 |
4.2.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
244.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
250026 |
4.2.2025 |
nákup materálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
78.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1925/2024 |
4.2.2025 |
ročná správa - vyhodnotenie plyny |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1125003145 |
4.2.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,673.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1025021349 |
4.2.2025 |
výkon zodpovednej osoby 02/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2025 |
7.2.2025 |
Zameranie skládky |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,134.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
25230005 |
7.2.2025 |
Nákup materiálu, nakládka odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
426.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0252300036 |
7.2.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
14.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2500179 |
7.2.2025 |
rozbor kompostu - analýza hnojív |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
384.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101250095 |
7.2.2025 |
oprava vozidla Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,464.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
7.2.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025021 |
7.2.2025 |
Nakládka odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
249.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025022 |
7.2.2025 |
nakládka odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0060125 |
12.2.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
861.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025/01 |
12.2.2025 |
obsluha prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,830.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20254008 |
12.2.2025 |
nákup materiálu, úprava terénnych plôch |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
1,561.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20250204 |
12.2.2025 |
pomocné práce pri čistení odpadu SZ |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
9,996.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2025 |
12.2.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,833.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20250173 |
12.2.2025 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |