Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3118241561 28.10.2024 zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  24,870.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 240003 5.11.2024 nájomné POĽNO-SPIŠ, s.r.o. 36730165  6.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2024 5.11.2024 ťažobné práce Drevobar s.r.o. 46226940  5,973.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024270 5.11.2024 nakládka dreva EKOLIKVID, s.r.o. 50209329  162.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20241125 5.11.2024 nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,560.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24VF00741 5.11.2024 oprava triediacej linky MTPP s.r.o. 44334168  16,776.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224032038 5.11.2024 zabezpečenie technických elektr. zariadení LIVONEC SK s.r.o. 48121347  174.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024197 5.11.2024 kominárske práce-revízia, kontrola, odborná prehliadka Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024196 5.11.2024 kominárske práce- revízia, kontrola, čistenie komínových telies Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  52.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24VF00761 5.11.2024 oprava triediacej linky a dodanie materiálu MTPP s.r.o. 44334168  2,134.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 24VF00763 5.11.2024 bočnica na dopravník MTPP s.r.o. 44334168  456.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024177 5.11.2024 Gps monitoring za október 2024 Slavomír Hrebík-HIT 46859314  139.44 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240463 5.11.2024 nákup materiálu Mária Neupauerová 33878412  910.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2041024 5.11.2024 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Trajčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5810390549 5.11.2024 telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  240.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024022235 5.11.2024 Nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  121.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2442024 5.11.2024 nákup vriec Peter Barilla PE PLAST 32868669  5,084.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024182 5.11.2024 správa siete a pc Slavomír Hrebík-HIT 46859314  186.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400247 5.11.2024 nákup materálu Tomáš Dinis 31280641  981.44 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240377 5.11.2024 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  227.35 EUR 
Nastavenia cookies