| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
F260035 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
81.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5401943324 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Alza.sk |
36562939 |
81.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260064 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
81.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121-2024 |
11.10.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
80.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260105 |
14.4.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
79.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525114594 |
31.3.2025 |
distribúcia pitnej vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
78.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260034 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
78.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250026 |
4.2.2025 |
nákup materálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
78.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
16.7.2024 |
Oprava poklopu |
Ondrej Marek |
36168475 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
29.7.2024 |
Nákup materiálu |
Ondrej Marek |
47747676 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526115618 |
14.4.2026 |
spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
77.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524308024 |
6.5.2024 |
meranie váhy presnosti-sertifikát |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
77.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230003 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
77.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26/2025 |
26.3.2025 |
odborné stanovisko |
Ing. Anna Kleinová |
|
76.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
232025 |
10.3.2025 |
Odborné stanovisko (Skládka Skalka Stará Ľubovňa) |
Ing. Anna Kleinová |
1023615538 |
76.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250023450 |
17.6.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
76.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024-3003-003026 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Damo Slovakia |
36344419 |
76.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260110 |
1.4.2026 |
nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
76.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260058 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
75.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240212 |
22.1.2025 |
oprava radiátorov- odvzdušnenie |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
75.00 EUR |