Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1024011491 23.1.2024 Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  54.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024051418 6.5.2024 Výkon zodpovednej osoby 05/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  54.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024091357 9.9.2024 zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 09/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  54.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024061426 4.6.2024 Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  54.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024021436 16.2.2024 Výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  54.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024101373 9.10.2024 výkon zodpovednej osoby za 10/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  54.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10241031431 13.3.2024 Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  54.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024071435 9.7.2024 Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  54.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024041439 8.4.2024 Výkon zodpovednej osoby 04/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  54.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024111359 6.12.2024 výkon zodpovednej osoby za 11/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  54.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV250263 27.6.2025 nákup materiálu Nojpi Mária Nojpauerová 33878412  53.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 818/FV/PP/2025 27.5.2025 nákup materiálu AUTOS SLOVAKIA s.r.o. 44984723  53.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024196 5.11.2024 kominárske práce- revízia, kontrola, čistenie komínových telies Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  52.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024036 26.3.2024 Revízie komínov Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  52.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025435 22.9.2025 nákup kancelárskych potrieb Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa 47335432  51.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2412078 7.1.2025 zverejnenie vianoč. pohľadníc Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1241008517 18.10.2024 navýšenie mýta Národná diaľničná spoločnosť 35919001  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240004 8.2.2024 Nákup materiálu Anna Kunáková - AKUŠA 40322840  49.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025069 3.3.2025 nákup materiálu David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa 47335432  49.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 12240115 17.6.2024 Nákup materiálu LOG systems, s.r.o. 31393381  48.79 EUR 
Nastavenia cookies