| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/005 |
25.4.2025 |
Nákup sadeníc |
Ján Roško |
44666101 |
944.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024019 |
5.4.2024 |
Nákup práčky |
Ján Šulík EL-SERVIS |
33075352 |
295.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024061 |
7.6.2024 |
Nákup pracovných odevov |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
1,802.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024112 |
11.10.2024 |
nákup pracovného odevu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
1,189.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024161 |
21.11.2024 |
nákup prac. odevu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
577.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024157 |
21.11.2024 |
nákup prac. odevu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
350.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240025 |
16.2.2024 |
Nákup pneumatík, oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
994.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240050 |
13.3.2024 |
Nákup pneumatík, oprava Merlo |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,056.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240101844 |
29.11.2024 |
nákup pneumatík |
PNEU Ok - shop s.r.o. |
26818701 |
389.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240091 |
15.4.2024 |
Nákup pneumatík |
Euroexpres |
34312170 |
1,031.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4/3/2024 |
18.3.2024 |
Nákup plastových kuka nádob. |
BINS s.r.o. |
45510393 |
805.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404003 |
6.5.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,368.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2407024 |
22.8.2024 |
nákup phm |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,715.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2411025 |
9.12.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,790.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2506029 |
16.7.2025 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,680.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2408003 |
4.9.2024 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,122.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2401001 |
23.1.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,717.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2503027 |
25.4.2025 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,662.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404026 |
14.5.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,486.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2507002 |
23.7.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
1,912.23 EUR |