Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 111250264 25.4.2025 nákup matreiálu COMET OBALY s.r.o. 25887211  219.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 20254008 12.2.2025 nákup materiálu, úprava terénnych plôch Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. 31953492  1,561.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024157 6.5.2024 nákup materiálu, samolepky KO David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa 47335432  26.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240051 13.3.2024 Nákup materiálu, pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  185.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 25230005 7.2.2025 Nákup materiálu, nakládka odpadu NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  426.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 1966814537 12.9.2025 nákup materiálu- mob.tel. Orange Slovensko, a.s. 35697270  2.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 910402510 2.10.2024 nákup materiálu na fermentor Gumex SK, spol s.r.o. 36366811  1,774.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 01372024 6.5.2024 Nákup materiálu KUKA nádoby BINS s.r.o. 45510393  3,720.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 01382024 6.5.2024 Nákup materiálu KUKA nádoby BINS s.r.o. 45510393  966.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240428 22.1.2025 nákup materiálu + pneuservisné práce VRS cars s.r.o. 48164771  3,751.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1966021858 27.6.2025 nákup materiálu - telefónov Orange Slovensko, a.s. 35697270  802.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 202408012 31.5.2024 Nákup materiálu - štrk Poľana - podielnícke družstvo 36473952  176.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 250237 14.7.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  361.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240118 23.4.2024 Nákup materiálu Nojpi Mária Nojpauerová 33878412  37.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2500168 14.7.2025 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  704.69 EUR 
Detail Faktúra došlá FV250114 31.3.2025 nákup materiálu Nojpi Mária Nojpauerová 33878412  176.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400286 9.12.2024 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  701.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025327 14.7.2025 nákup materiálu Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa 47335432  23.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 250359 22.10.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  547.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 240077 6.5.2024 Nákup materiálu Novamat 33080089  61.50 EUR 
Nastavenia cookies