Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 92513288 25.4.2025 Office FTTH 4/2025 Prvá internetová, s.r.o. 35849487  38.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 92509094 17.3.2025 Office FTTH 3/2025 Prvá internetová, s.r.o. 35849487  38.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 92442846 19.11.2024 office FTTH 11/2024 Prvá internetová, s.r.o. 35849487  38.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 92538364 17.10.2025 office FTTH 10/2025 Prvá internetová, s.r.o. 35849487  38.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 92438601 18.10.2024 Office FTTH 10/2024 Prvá internetová, s.r.o. 35849487  38.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 92500558 16.1.2025 Office FTTH 1/2025 Prvá internetová, s.r.o. 35849487  38.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 92504892 21.2.2025 Office FTTH Prvá internetová, s.r.o. 35849487  38.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 92534183 22.9.2025 office 9/2025 Prvá internetová, s.r.o. 35849487  38.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 92525823 23.7.2025 office 7/2025 Prvá internetová, s.r.o. 35849487  38.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 92521658 17.6.2025 office 6/2025 Prvá internetová, s.r.o. 35849487  38.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 92542527 1.12.2025 office 11/2025 Prvá internetová, s.r.o. 35849487  38.90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 07/2019/Lesy 22.3.2019 Odstraňovanie haluziny po ťažbe vyvážacou súpravou DREVOBAR, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 1092025 6.10.2025 odpojenie plynovej a vodovodnej prípojky Slobyterm, spol. s.r.o. 31719104  230.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20250121 7.10.2025 odpojenie plynovej a vodovodnej prípojky Slobyterm, spol. s.r.o. 31719104  230.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Zmluva o odbere 3.5.2022 Odoberanie stavebného odpadu špecifikovaného v Prílohe č. 1 a jeho následné nakladanie V,... GP-TRANS, spol. s r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 232025 10.3.2025 Odborné stanovisko (Skládka Skalka Stará Ľubovňa) Ing. Anna Kleinová 1023615538  76.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 26/2025 26.3.2025 odborné stanovisko Ing. Anna Kleinová   76.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 25008 28.1.2025 Odborná prehliadka a skúška VTZ PZ a TZ SPP REVÍZIE, s.r.o 51193965  1,352.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 24016 16.2.2024 Odborná prehliadka a skúška VTZ PZ SPP REVÍZIE, s.r.o 51193965  126.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8659911418 13.2.2024 Odber zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  703.00 EUR 
Nastavenia cookies