| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
101251308 |
27.6.2025 |
Oprava auta MERLO |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,362.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240218 |
22.8.2024 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
512.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240216 |
22.8.2024 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,561.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825510321 |
25.4.2025 |
oprava auta |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
38.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240244 |
25.9.2024 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,896.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250011 |
11.8.2025 |
oprava auta |
Slavomír Knapík |
43197809 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0301240017 |
14.5.2024 |
Oprava asvaltovanie dvora |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
25,109.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025030 |
10.10.2025 |
oprava a servis roletovej brány |
Marián Kaleta - Transeferum |
30614082 |
651.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9112025 |
21.11.2025 |
oprava a predĺženie drviča a oprava preosievača |
Slavomír Knapík |
43197809 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9102025 |
20.11.2025 |
Oprava a kalibrácia mostovej váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250001 |
16.1.2025 |
oprava - programovanie roletovej brány |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
067032024 |
5.4.2024 |
oprava vozidla |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
3,238.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024175 |
10.12.2024 |
ochranná pracovná obuv a odev |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025106 |
17.6.2025 |
office predplatné 365 dní |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
325.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92530016 |
20.8.2025 |
office poskytnutá výhoda 08/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92434395 |
25.9.2024 |
office FTTH 9/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92530016 |
12.8.2025 |
Office FTTH 8/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92430184 |
22.8.2024 |
Office FTTH 8/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92421742 |
17.6.2024 |
Office FTTH 6/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92517486 |
22.5.2025 |
office FTTH 5/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |