Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024127 2.8.2024 oprava siete a PC Slavomír Hrebík-HIT 46859314  186.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025099 3.6.2025 oprava siete Slavomír Hrebík-HIT 46859314  190.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240212 22.1.2025 oprava radiátorov- odvzdušnenie Slobyterm, spol. s.r.o. 31719104  75.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8102025 20.11.2025 Oprava pracovného stroja Barlík František- EDO 40713954  390.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112024 16.7.2024 Oprava poklopu Ondrej Marek 36168475  78.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1792025 10.10.2025 Oprava plynového potrubia v objekte vrátnica Slobyterm, spol. s.r.o. 31719104  205.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 20250132 10.10.2025 oprava plynového potrubia Slobyterm, spol. s.r.o. 31719104  205.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020240001 8.2.2024 Oprava nefunkčnej brány MONTERBAU s.r.o. 48166677  910.00 EUR 
Detail Objednávka 212025 9.1.2025 Oprava nakladača KRAMER Wacker Neuson, s.r.o. 36620068  1,668.81 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1212025 27.1.2025 Oprava nakladača KRAMER Wacker Neuson, s.r.o. 36620068  1,950.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 101240520 8.4.2024 Oprava Merlo Ematech, s.r.o. 31413919  3,051.56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 172025 18.7.2025 oprava lesných ciest STRABAG s.r.o. 17317282  41,465.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025103880 22.9.2025 oprava lesných ciest STRABAG s.r.o. 17317282  41,465.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 120230020 21.2.2024 Oprava fermentora RPS OSTRAVA a.s. 25371738  2,795.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120250006 25.8.2025 oprava fermentora RPS OSTRAVA a.s. 25371738  10,436.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024024 16.7.2024 Oprava dverí Rudolf Dlugoš 34313711  299.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 250016 1.12.2025 oprava drviča a preosievača Slavomír Knapík 43197809  1,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24VF00736 22.10.2024 oprava dopravníka MTPP s.r.o. 44334168  343.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 24VF00831 21.11.2024 Oprava dopravníka MTPP s.r.o. 24VF00831  276.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/0039 13.3.2024 Oprava čerpadla EKOPREGRES 00586374  304.20 EUR 
Nastavenia cookies