|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 10/2013 Lesy |
17.6.2013 |
Zhotovenie a osadenie drevnej opornej konštrukcie na spevnenie lesnej cesty |
Peter Čureja |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
5/1/2024 |
22.1.2024 |
Nákup vrecia |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,748.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2832024 |
30.12.2024 |
nákup vriec na separ. zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,514.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2862024 |
30.12.2024 |
nákup vriec na separ. zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,442.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
992025 |
29.4.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,830.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1032024 |
31.5.2024 |
Nákup vriec na SZ |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
5,009.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2052024 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
4,190.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212024 |
13.2.2024 |
Nákup vriec |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,598.45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1/3/2024 |
4.3.2024 |
Nákup vriec |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,930.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1392024 |
9.7.2024 |
Vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,606.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2442024 |
5.11.2024 |
nákup vriec |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
5,084.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
512024 |
26.3.2024 |
Nákup vriec |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
5,873.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
292025 |
21.2.2025 |
vrecia na SZ |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
5,354.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1662024 |
2.8.2024 |
nákup vriec SZ |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
5,598.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
672025 |
26.3.2025 |
vrecia na SZ |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,519.71 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 12/2016 Lesy |
1.6.2016 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, s.r.o. |
Pavol Repka |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 07/2013 Lesy |
12.4.2013 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti |
Pavol Repka |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
2024258 |
30.12.2024 |
prenájom priestorov a prenosovej techniky |
Pavel Jeleň- Reštaurácia a penzión u Jeleňa |
33071241 |
1,295.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240125469 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Papera s.r.o. |
46082182 |
30.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024025286 |
10.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
540.06 EUR |