Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 10/2013 Lesy 17.6.2013 Zhotovenie a osadenie drevnej opornej konštrukcie na spevnenie lesnej cesty Peter Čureja    
Detail Objednávka vyšlá 5/1/2024 22.1.2024 Nákup vrecia Peter Barilla PE PLAST 32868669  2,748.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2832024 30.12.2024 nákup vriec na separ. zber Peter Barilla PE PLAST 32868669  3,514.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2862024 30.12.2024 nákup vriec na separ. zber Peter Barilla PE PLAST 32868669  3,442.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 992025 29.4.2025 vrecia na separovaný zber Peter Barilla PE PLAST 32868669  3,830.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1032024 31.5.2024 Nákup vriec na SZ Peter Barilla PE PLAST 32868669  5,009.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2052024 25.9.2024 nákup materiálu Peter Barilla PE PLAST 32868669  4,190.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 212024 13.2.2024 Nákup vriec Peter Barilla PE PLAST 32868669  3,598.45 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/3/2024 4.3.2024 Nákup vriec Peter Barilla PE PLAST 32868669  3,930.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1392024 9.7.2024 Vrecia na separovaný zber Peter Barilla PE PLAST 32868669  2,606.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 2442024 5.11.2024 nákup vriec Peter Barilla PE PLAST 32868669  5,084.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 512024 26.3.2024 Nákup vriec Peter Barilla PE PLAST 32868669  5,873.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 292025 21.2.2025 vrecia na SZ Peter Barilla PE PLAST 32868669  5,354.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 1662024 2.8.2024 nákup vriec SZ Peter Barilla PE PLAST 32868669  5,598.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 672025 26.3.2025 vrecia na SZ Peter Barilla PE PLAST 32868669  3,519.71 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 12/2016 Lesy 1.6.2016 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, s.r.o. Pavol Repka    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 07/2013 Lesy 12.4.2013 Výkon prác v ťažbovej činnosti Pavol Repka    
Detail Faktúra došlá 2024258 30.12.2024 prenájom priestorov a prenosovej techniky Pavel Jeleň- Reštaurácia a penzión u Jeleňa 33071241  1,295.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240125469 22.8.2024 nákup materiálu Papera s.r.o. 46082182  30.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024025286 10.12.2024 nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  540.06 EUR 
Nastavenia cookies