Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0370324 8.4.2024 Služby za prepravu skla J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0810625 17.6.2025 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Trajčík 40719740  430.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1270724 29.7.2024 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0170225 11.3.2025 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Trajčík 40719740  430.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2161124 6.12.2024 preprava skla J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0850625 23.6.2025 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Trajčík 40719740  430.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0210325 17.3.2025 preprava skla J.T.Trans - Jozef Trajčík 40719740  430.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 0420526 29.5.2026 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Trajčík 40719740  442.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1390724 22.8.2024 preprava skla J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2221124 9.12.2024 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1701025 17.10.2025 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Trajčík 40719740  442.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0950625 14.7.2025 nakladanie a preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Trajčík 40719740  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0440526 4.6.2026 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Trajčík 40719740  442.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8102025 20.11.2025 Oprava pracovného stroja Barlík František- EDO 40713954  390.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026015 1.4.2026 odťah vozidla Jaroslav Stacho - Autoservis 40455823  1,075.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 250237 14.7.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  361.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 250359 22.10.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  547.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 260168 4.6.2026 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  178.20 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240119 6.5.2024 Nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240002 23.1.2024 Nákup náhradných dielov Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  248.00 EUR 
Nastavenia cookies