| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0370324 |
8.4.2024 |
Služby za prepravu skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0810625 |
17.6.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1270724 |
29.7.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0170225 |
11.3.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161124 |
6.12.2024 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0850625 |
23.6.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0210325 |
17.3.2025 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0420526 |
29.5.2026 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1390724 |
22.8.2024 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221124 |
9.12.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701025 |
17.10.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0950625 |
14.7.2025 |
nakladanie a preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0440526 |
4.6.2026 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8102025 |
20.11.2025 |
Oprava pracovného stroja |
Barlík František- EDO |
40713954 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026015 |
1.4.2026 |
odťah vozidla |
Jaroslav Stacho - Autoservis |
40455823 |
1,075.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250237 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
361.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250359 |
22.10.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
547.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260168 |
4.6.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
178.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240119 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240002 |
23.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
248.00 EUR |