Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 202434 9.7.2024 Kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 2Q/2024 HURINES, s.r.o. 36449237  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202413 26.3.2024 Preverenie účtovnej závierky, metodicko-poradenská činnosť 1.Q HURINES, s.r.o. 36449237  1,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2451054710 17.6.2024 Nákup materiálu KONDELA s.r.o. 36409154  402.49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1492025 6.10.2025 Nákup kancelárskeho nábytku Kondela s.r.o. 36409154  193.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2551087225 7.10.2025 nákup kancelárskeho nábytku Kondela s.r.o. 36409154  236.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 252681 1.12.2025 overenie tachografov Servis Tachografov, spol. s.r.o. 36403121  1,222.71 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 532024 18.3.2024 servisná prehliadka SEKO AGROTEM MJ s.r.o. 36399281  500.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 124030174 26.3.2024 Nákup materiálu AGROTEM MJ s.r.o. 36399281  601.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 124070778 16.7.2024 Nákup materiálu AGROTEM MJ s.r.o. 36399281  1,139.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 10151862 2.7.2024 nákup materiálu ČEMAT , s.r.o. 36395552  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2524050003 23.1.2024 Oprava vozidla PROCAR, a.s. 36384992  15,592.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 2525050229 28.7.2025 oprava vozidla PROCAR, a.s. 36384992  6,144.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 2525050221 28.7.2025 oprava vozidla PROCAR, a.s. 36384992  5,765.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2524050134 31.5.2024 Servis auta PROCAR, a.s. 36384992  774.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2525050387 1.12.2025 oprava vozidla SL 980 CB PROCAR, a.s. 36384992  7,463.27 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1332024 20.3.2024 Oprava vozidla SL - 169 AZ PROCAR, a.s. 36384992  3,494.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 2425050513 2.7.2024 Nákup materiálu PROCAR, a.s. 36384992  350.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2524050154 2.7.2024 Oprava vozidla PROCAR, a.s. 36384992  10,831.07 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 942025 14.4.2025 Oprava turba a výmena olejov motora + servisné práce PROCAR, a.s. 36384992  4,995.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2525050161 17.6.2025 nákup materiálu PROCAR, a.s. 36384992  97.79 EUR 
Nastavenia cookies