Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20241125 5.11.2024 nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,560.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 292025 16.9.2025 viazací drôt DIXI Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,300.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 552025 12.5.2025 Viazací drôt pre lis DIXI Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20250173 12.2.2025 nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,599.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20251728 30.12.2025 spojovací drôt viazací Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,599.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20250664 3.6.2025 nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,599.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 4122025 8.12.2025 Viazací drôt DIXI Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva na nákup tovaru 19.10.2022 Kúpna zmluvu na nákup a dodávku lisovacieho stroja Industry Vision Progress, s.r.o. 44069103   
Detail Faktúra došlá 20240685 29.7.2024 nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  780.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 822026 2.2.2026 viazací drôt DIXI Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,380.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20251227 7.10.2025 nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,599.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20260636 21.5.2026 nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,697.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20250640 8.1.2026 poskytnutie prenájmu miestnosti GURMEN s.r.o. 44025718  1,575.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 25094 27.10.2025 ihličnaté fošne LEVALOV ,s.r.o. 43913512  498.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 24083 2.10.2024 nákup materiálu LEVALOV ,s.r.o. 43913512  746.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 24007 1.3.2024 Nákup materiálu LEVALOV ,s.r.o. 43913512  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24057 2.7.2024 Ihličnaté piliny LEVALOV ,s.r.o. 43913512  1,080.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24095 29.11.2024 ihličnaté piliny LEVALOV ,s.r.o. 43913512  504.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240070 30.12.2024 CMS- prevádzka stránky Ekos-sl.sk za rok 2024 Netix Solutions s.r.o. 43783627  93.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 250073 17.10.2025 prevádzka stránky Netix Solutions s.r.o. 43783627  103.32 EUR 
Nastavenia cookies