Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 8698798910 | 21.6.2024 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 358115256 | 703.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10001793901 | 14.5.2024 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 25.4.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8355745087 | 9.9.2024 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 8.2.2024 | Telefónne poplatky | Telekom, a.s. | 35763469 | 98.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 12.5.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 10.1.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8350403572 | 7.6.2024 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 9.10.2024 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 8.3.2024 | Telefónne poplatky | Telekom, a.s. | 35763469 | 98.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 7.2.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 9.7.2024 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 14.11.2024 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8346813602 | 8.4.2024 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 11.3.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 22.8.2024 | telefónne poplatky | Telekom, a.s. | 35763469 | 67.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 9.12.2024 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22024 | 13.3.2024 | Servisné práce na MČOV | I.SEMEX, a.s. | 35756586 | 204.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2025 | 18.3.2025 | Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku | I.SEMEX, a.s. | 35756586 | |
Detail | Faktúra došlá | 5255077342 | 30.12.2024 | oprava vozidla | MAN Truck § Bus Slovakia s.r.o. | 35733209 | 782.47 EUR |