| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2025 |
22.5.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,612.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2402027 |
13.3.2024 |
Nákup Phm |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,624.79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2026 |
9.4.2026 |
Prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,630.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022024 |
13.3.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,645.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25014 |
16.6.2025 |
zneškodnenie odpadu |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
4,650.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
64-2024 |
17.6.2024 |
Práce s bagrom |
Petrilák Jozef |
10771000 |
4,652.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2025 |
17.6.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
36168475 |
4,655.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2025 |
14.7.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,678.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250009 |
28.1.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,680.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202431156 |
7.1.2025 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,683.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241463 |
11.10.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,689.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202428284 |
18.10.2024 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,711.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202420614 |
22.8.2024 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,717.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025046 |
5.12.2025 |
súčinnosť pri nakladaní so separovaným odpadom |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
4,725.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
13.2.2024 |
Ťažobné práce |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
4,750.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262026 |
16.2.2026 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
4,770.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501001 |
22.1.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,775.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2411025 |
9.12.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,790.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2832025 |
1.12.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
4,794.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1297/2025 |
18.6.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
4,797.72 EUR |