Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 212024 13.2.2024 Nákup vriec Peter Barilla PE PLAST 32868669  3,598.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024079 6.5.2024 Zhodnotenie plastov Hinkom s.r.o. 50691872  3,605.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 20252762 7.11.2025 servis vozidla SL 169 AZ Prestige Real, s.r.o. 36180378  3,610.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024110 2.7.2024 Hinkom s.r.o. 50691872  3,632.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 202411003 29.11.2024 pestovné práce BULWOOD s.r.o. 56236328  3,638.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 826510280 1.4.2026 oprava vozidla Scania Slovakia s.r.o. 35826649  3,658.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2512026 13.1.2026 nákup PHM Tankol s.r.o. 46043781  3,663.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 1672025 23.7.2025 vrecia na separovaný zber Peter Barilla PE PLAST 32868669  3,677.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024135 29.7.2024 spracovanie plastov Hinkom s.r.o. 50691872  3,690.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2532025 22.10.2025 Vrecia na separovaný zber Peter Barilla PE PLAST 32868669  3,708.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 202620138 5.3.2026 oprava vozidla SL 534 BN Prestige 36180378  3,716.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 01372024 6.5.2024 Nákup materiálu KUKA nádoby BINS s.r.o. 45510393  3,720.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240428 22.1.2025 nákup materiálu + pneuservisné práce VRS cars s.r.o. 48164771  3,751.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 202406496 14.11.2024 vývoz kontajnerov AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  3,775.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 027042026 4.5.2026 oprava nadstavby REDOX SERVICES s.r.o. 46091262  3,788.90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15112025 2.12.2025 výkon stavebného dozoru stavby "Zberný dvor Ekos"   3,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 992025 29.4.2025 vrecia na separovaný zber Peter Barilla PE PLAST 32868669  3,830.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240183 9.7.2024 Oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  3,843.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118241101 22.8.2024 preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  3,856.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 004062025 17.6.2025 servisné práce + spotrebný tovar REDOX SERVICES s.r.o. 46091262  3,861.74 EUR 
Nastavenia cookies