| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
212024 |
13.2.2024 |
Nákup vriec |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,598.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024079 |
6.5.2024 |
Zhodnotenie plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,605.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20252762 |
7.11.2025 |
servis vozidla SL 169 AZ |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
3,610.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024110 |
2.7.2024 |
|
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,632.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202411003 |
29.11.2024 |
pestovné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
3,638.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
826510280 |
1.4.2026 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
3,658.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2512026 |
13.1.2026 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
3,663.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1672025 |
23.7.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,677.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024135 |
29.7.2024 |
spracovanie plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,690.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2532025 |
22.10.2025 |
Vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,708.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202620138 |
5.3.2026 |
oprava vozidla SL 534 BN |
Prestige |
36180378 |
3,716.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01372024 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu KUKA nádoby |
BINS s.r.o. |
45510393 |
3,720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240428 |
22.1.2025 |
nákup materiálu + pneuservisné práce |
VRS cars s.r.o. |
48164771 |
3,751.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406496 |
14.11.2024 |
vývoz kontajnerov |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
3,775.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
027042026 |
4.5.2026 |
oprava nadstavby |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
3,788.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15112025 |
2.12.2025 |
výkon stavebného dozoru stavby "Zberný dvor Ekos" |
|
|
3,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
992025 |
29.4.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,830.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240183 |
9.7.2024 |
Oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,843.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241101 |
22.8.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
3,856.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004062025 |
17.6.2025 |
servisné práce + spotrebný tovar |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
3,861.74 EUR |