Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 24001560 9.7.2024 Nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  1,076.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 24057 2.7.2024 Ihličnaté piliny LEVALOV ,s.r.o. 43913512  1,080.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 25201275 6.6.2025 certifikovaný kurz ENVIRO špecialista Verlag Dashover s.r.o. 35730129  1,084.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 101251992 12.9.2025 servis auta Merlo Ematech s.r.o. 31413919  1,091.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 824510735 26.9.2024 oprava vozidla Scania Slovakia s.r.o. 35826649  1,093.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 8080101020 26.9.2024 splátka poistného Allianz-Slovenská poistovňa, a.s. 00151700  1,094.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250059830 8.1.2026 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  1,095.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025164 16.7.2025 Kúpa krovinorezu Róbert Fuchs- REPO 34917250  1,099.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2025 4.2.2025 Nájomná zmluva na prenájom osobného motorového vozidla SL Z092 Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  1,100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24024 9.7.2024 Zámer EIA Zariadenie na zhromaždenie odpadov Ing. Marek Hrabčák 14318156  1,100.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2026 12.2.2026 Prenájom vozidla SLZ092 Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  1,100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 172025 27.6.2025 prepracovanie projektu Zariadenie na zber odpadov Ing. Tibor Petrík 34312536  1,120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá F11240265 22.8.2024 čistenie lapača tukov Espik Group s.r.o. 46754768  1,129.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2025 7.2.2025 Zameranie skládky Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D 40320481  1,134.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 124070778 16.7.2024 Nákup materiálu AGROTEM MJ s.r.o. 36399281  1,139.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2025 27.10.2025 prekládka elektrickej rozvodnej skrine Rastislav Strenk 54565219  1,150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20242223 14.5.2024 oprava vozidla Prestige Real, s.r.o. 36180378  1,152.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 101251899 25.8.2025 oprava vozidla Ematech, s.r.o. 31413919  1,153.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 202408022 7.6.2024 Nákup materiálu Poľana - podielnícke družstvo 36473952  1,155.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118241967 30.12.2024 preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  1,157.00 EUR 
Nastavenia cookies