Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 432025 21.3.2025 Viazací drôt pre lis DIXI Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202500191 23.12.2025 prenájom motorového vozidla SL 149 BL Mesto Stará Ľubovňa 00330167  1,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202600095 17.4.2026 prenájom motorového vozidla SL 149 BL Mesto Stará Ľubovňa 00330167  1,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202500156 16.9.2025 prenájom motorového vozidla Mesto Stará Ľubovňa 00330167  1,300.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 292025 16.9.2025 viazací drôt DIXI Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,300.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 552025 12.5.2025 Viazací drôt pre lis DIXI Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202500153 22.9.2025 prenájom vozidla Mesto Stará Ľubovňa 00330167  1,300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2025 24.3.2025 Nájomná zmluva na prenájom vozidla SL149BL Mesto Stará Ľubovňa 00330167  1,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202600071 27.1.2026 prenájom motorového vozidla SL 149 BL Mesto Stará Ľubovňa 00330167  1,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202500140 23.6.2025 prenájom motorového vozidla SL 149 BL 04/2025 Mesto Stará Ľubovňa 00330167  1,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202500141 23.6.2025 prenájom motorového vozidla SL 149 BL 05/2025 Mesto Stará Ľubovňa 00330167  1,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202500142 23.6.2025 prenájom motorového vozidla SL 149 BL 06/2025 Mesto Stará Ľubovňa 00330167  1,300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2026 10.2.2026 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi do dočasného užívania vozidlo SL 149 BL Mesto Stará Ľubovňa 00330167  1,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 825510780 22.9.2025 oprava vozidla Scania Slovakia s.r.o. 35826649  1,300.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025081 28.7.2025 nákup materiálu Jana Mišenková - BUSHLION 43714455  1,302.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 824510751 2.10.2024 oprava vozidla Scania Slovakia s.r.o. 35826649  1,305.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 11241282 2.8.2024 Oprava VZV LOG systems, s.r.o. 31393381  1,321.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 101242743 9.12.2024 nákup materiálu Ematech, s.r.o. 31413919  1,332.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 250282 12.9.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  1,334.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240043766 10.1.2025 dodávka energie Energie2, a.s. 46113177  1,345.63 EUR 
Nastavenia cookies