| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
432025 |
21.3.2025 |
Viazací drôt pre lis DIXI |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500191 |
23.12.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600095 |
17.4.2026 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500156 |
16.9.2025 |
prenájom motorového vozidla |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292025 |
16.9.2025 |
viazací drôt DIXI |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
552025 |
12.5.2025 |
Viazací drôt pre lis DIXI |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500153 |
22.9.2025 |
prenájom vozidla |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2025 |
24.3.2025 |
Nájomná zmluva na prenájom vozidla SL149BL |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600071 |
27.1.2026 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500140 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL 04/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500141 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL 05/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500142 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL 06/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2026 |
10.2.2026 |
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi do dočasného užívania vozidlo SL 149 BL |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825510780 |
22.9.2025 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,300.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025081 |
28.7.2025 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
1,302.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
824510751 |
2.10.2024 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,305.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11241282 |
2.8.2024 |
Oprava VZV |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
1,321.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242743 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,332.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250282 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
1,334.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240043766 |
10.1.2025 |
dodávka energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,345.63 EUR |