| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
250143 |
30.12.2025 |
oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
882.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0080226 |
5.3.2026 |
nakladanie a preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
885.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025181 |
25.8.2025 |
nakládka dreva |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
885.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1340825 |
12.9.2025 |
preprava a naklad. dreva |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
885.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131225 |
30.12.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
885.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2411026 |
30.12.2024 |
recyklácia stavebných odpadov |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
886.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240526 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
899.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240178 |
16.7.2024 |
Nákup materiálu |
Euroexpres |
34312170 |
899.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240154 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
904.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400072 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
908.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6/1/2024 |
8.1.2024 |
Servis, prehliadka, oprava brán |
MONTERBAU s.r.o. |
48166677 |
910.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020240001 |
8.2.2024 |
Oprava nefunkčnej brány |
MONTERBAU s.r.o. |
48166677 |
910.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240463 |
5.11.2024 |
nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
910.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250213 |
20.8.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
911.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500321 |
20.11.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
921.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11241375 |
22.8.2024 |
oprava VZV |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
921.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202521796 |
13.1.2026 |
pneumatiky |
ALD MOBIL s.r.o. |
47558750 |
925.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260012 |
5.3.2026 |
výkon stav. dozoru zariad.na zber odpadov |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
934.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260012 |
18.3.2026 |
výkon stavebného dozoru |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
934.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260021 |
14.4.2026 |
činnosť stavebného dozoru |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
934.80 EUR |