| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9112025 |
21.11.2025 |
oprava a predĺženie drviča a oprava preosievača |
Slavomír Knapík |
43197809 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250016 |
1.12.2025 |
oprava drviča a preosievača |
Slavomír Knapík |
43197809 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
842025 |
14.4.2025 |
Výkon technického dozoru stavby "Náučno - turistická infraštruktúra v mestkých lesoch... |
Ing. Michal Žid- Engineering consulting |
50495747 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240023 |
13.2.2024 |
Oprava vozidiel |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,004.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240004 |
26.3.2024 |
Ťažobné práce |
Adrian Duračinský |
46775242 |
1,012.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241773 |
9.12.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,018.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32240040 |
2.7.2024 |
Pretláčanie kanalizácie , likvidácia kalu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
1,026.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240091 |
15.4.2024 |
Nákup pneumatík |
Euroexpres |
34312170 |
1,031.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026012 |
14.4.2026 |
deratizačné a dezinsekčné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
1,034.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250050 |
17.3.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,038.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202502823 |
12.5.2025 |
vývoz kontajnerov |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
1,041.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1062025 |
18.7.2025 |
Vykonávanie autorského dozoru na stavbe |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242189 |
9.10.2024 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,053.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
392025 |
16.9.2025 |
výmena a montáž |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,057.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2024 |
13.3.2024 |
Ťažobné práce |
Ing. Martin Bulko |
54423961 |
1,065.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200251173 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
COMCAS s.r.o. |
36494721 |
1,065.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2024 |
19.11.2024 |
pestovné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
1,070.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3/1/2024 |
22.1.2024 |
Topologické zameranie priestoru |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,071.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
6.2.2024 |
Topologické zameranie priestoru skládky odpadu Skalka |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,071.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026015 |
1.4.2026 |
odťah vozidla |
Jaroslav Stacho - Autoservis |
40455823 |
1,075.02 EUR |