| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600096 |
17.4.2026 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500155 |
16.9.2025 |
prenájom motorového vozidla |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500152 |
22.9.2025 |
faktúra za prenájom vozidla |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2025 |
24.3.2025 |
Nájomná zmluva na prenájom motorového vozidla SL 534 BN |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600072 |
27.1.2026 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500137 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN 04/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500138 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN 05/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500139 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN 06/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2026 |
10.2.2026 |
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi do dočasné užívanie vozidlo SL 534 BN |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500273 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
1,203.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250012875 |
25.4.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,212.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
372026 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
1,214.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/03 |
15.4.2024 |
Obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,219.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252681 |
1.12.2025 |
overenie tachografov |
Servis Tachografov, spol. s.r.o. |
36403121 |
1,222.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825510678 |
4.8.2025 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,223.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250001 |
28.1.2025 |
podpora systému SEIWIN na rok 2025 |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
1,230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260001 |
3.2.2026 |
Upgrade software |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
1,230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142024 |
17.6.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
1,231.74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12112025 |
14.11.2025 |
Oprava vozidla SL 443BY |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,234.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241678 |
19.11.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,239.96 EUR |