Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2025 4.2.2025 Nájomná zmluva na prenájom osobného motorového vozidla SL 980CB Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  1,350.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2026 12.2.2026 Prenájom vozidla SL 980 CB Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  1,350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 25008 28.1.2025 Odborná prehliadka a skúška VTZ PZ a TZ SPP REVÍZIE, s.r.o 51193965  1,352.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 101251308 27.6.2025 Oprava auta MERLO Ematech, s.r.o. 31413919  1,362.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 202417 7.1.2025 náklady na doplnenie techn. plynov IT-FER, s.r.o. 44629362  1,368.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24004 23.1.2024 Prevádzková odborná prehliadka a skúška SPP SPP REVÍZIE 51193965  1,372.68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12/1/2024 12.2.2024 Výroba a montáž pozinkovaných bočníc Slavomír Knapík 43197809  1,375.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/15 10.1.2025 obsluha prac. strojov METMETAL s.r.o. 50821164  1,377.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 392024 8.3.2024 Preprava drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018  1,377.36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 162025 6.6.2025 Ovládač pres separátor Boritech s.r.o. 52108961  1,392.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 252025 2.5.2025 Oprava vozidla + výmena oleja Scania Slovakia s.r.o. 35826649  1,392.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 101242918 30.12.2024 nákup materiálu Ematech, s.r.o. 31413919  1,394.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025192 30.12.2025 nákup materiálu Jana Mišenková - BUSHLION 43714455  1,399.95 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2025 4.2.2025 Nájomná zmluva na prenájom osobného motorového SL 169AZ Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  1,400.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2026 12.2.2026 Prenájom vozidla SL 169 AZ Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  1,400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202406 16.7.2024 Práce spojené s obsluhou strojov METMETAL s.r.o. 50821164  1,406.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 0920/2025 11.8.2025 analýza podzemných vôd EKOLAB s.r.o. 31684165  1,410.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 824511005 13.12.2024 oprava vozidla SL 443 BY Scania Slovakia s.r.o. 35826649  1,417.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250047 17.3.2025 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,420.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250136 17.6.2025 oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,441.96 EUR 
Nastavenia cookies