Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2524050134 31.5.2024 Servis auta PROCAR, a.s. 36384992  774.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20242194 23.4.2024 Oprava vozidla SL 313 CC Prestige Real, s.r.o. 36180378  776.96 EUR 
Detail Faktúra došlá FV250105 11.4.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  779.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240685 29.7.2024 nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  780.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5255077342 30.12.2024 oprava vozidla MAN Truck § Bus Slovakia s.r.o. 35733209  782.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025033 27.10.2025 rekonštrukcia zábradlia Rudolf Dlugoš 34313711  784.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 24032 9.10.2024 vypracovanie a doplnenie žiadosti o zmenu IP Ing. Marek Hrabčák 14318156  786.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024558 30.12.2024 kalendáre na separovaný zber David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa 47335432  789.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1966021858 27.6.2025 nákup materiálu - telefónov Orange Slovensko, a.s. 35697270  802.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240142 17.6.2024 Nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  803.26 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 4/3/2024 18.3.2024 Nákup plastových kuka nádob. BINS s.r.o. 45510393  805.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025280 17.10.2025 nákup materiálu REPO 34917250  807.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7240405742 22.8.2024 nájomné Slovenský pozemkový fond 17335345  820.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7250404929 1.9.2025 nájomné Slovenský pozemkový fond 17335345  820.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 202411015 4.9.2024 nákup materiálu Poľana - podielnícke družstvo 36473952  823.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/2026 14.4.2026 pestovné práce Roman Šima 34916792  829.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240024 16.2.2024 Oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  834.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 4455025715 18.10.2024 dodávka zemného plynu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  835.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240026 7.1.2025 oprava zelenej triediacej linky TeSeM Slovakia s.r.o. 55548377  837.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2281224 30.12.2024 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  840.00 EUR 
Nastavenia cookies