Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1966021858 27.6.2025 nákup materiálu - telefónov Orange Slovensko, a.s. 35697270  802.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240428 22.1.2025 nákup materiálu + pneuservisné práce VRS cars s.r.o. 48164771  3,751.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 01372024 6.5.2024 Nákup materiálu KUKA nádoby BINS s.r.o. 45510393  3,720.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 01382024 6.5.2024 Nákup materiálu KUKA nádoby BINS s.r.o. 45510393  966.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 910402510 2.10.2024 nákup materiálu na fermentor Gumex SK, spol s.r.o. 36366811  1,774.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 1966814537 12.9.2025 nákup materiálu- mob.tel. Orange Slovensko, a.s. 35697270  2.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 25230005 7.2.2025 Nákup materiálu, nakládka odpadu NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  426.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240051 13.3.2024 Nákup materiálu, pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  185.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024157 6.5.2024 nákup materiálu, samolepky KO David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa 47335432  26.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20254008 12.2.2025 nákup materiálu, úprava terénnych plôch Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. 31953492  1,561.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 111250264 25.4.2025 nákup matreiálu COMET OBALY s.r.o. 25887211  219.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 120240015 22.10.2024 nákup matriálu RPS OSTRAVA a.s. 25371738  864.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV241866 6.5.2024 Nákup mteriálu Elektro Alica s.r.o. 50144341  30.37 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 792025 19.9.2025 Nákup nábytku Balsyn s.r.o. 36819603  326.84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 892025 19.9.2025 Nákup nábytku MK-Interier s.r.o. 36491039  150.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 005012024 23.1.2024 Nákup náhradných dielov REDOX, s.r.o. 46091262  124.56 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240002 23.1.2024 Nákup náhradných dielov Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  248.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 040012024 25.1.2024 Nákup náhradných dielov REDOX, s.r.o. 46091262  1,541.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024076 16.7.2024 Nákup ochranného pracovného odevu a obuv. Jana Mišenková - BUSHLION 43714455  462.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2404003 6.5.2024 Nákup PHM Tankol s.r.o. 46043781  5,368.21 EUR 
Nastavenia cookies