| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 25210 | 1.9.2025 | nákup materiálu | Milan Filičko - Armakov | 10770283 | 463.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500338 | 22.12.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 1,720.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250378 | 12.9.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 103.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240058 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Mária Neupauerová | 33878412 | 516.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F240220 | 11.10.2024 | nákup materiálu | INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. | 36483176 | 7.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240045 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 252.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202411477 | 21.6.2024 | Nákup materiálu | IKARO s.r.o.. | 31656544 | 71.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240879 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 45.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500226 | 12.9.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 872.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250282 | 12.9.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 1,334.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2520494 | 22.12.2025 | nákup materiálu | Tinea s.r.o. | 45958661 | 46.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2600072 | 14.4.2026 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 840.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300093 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 137.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240175 | 2.7.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 61.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5403921155 | 2.7.2024 | Nákup materiálu | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 100.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5401943324 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Alza.sk | 36562939 | 81.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250338 | 22.12.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 407.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400039 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 617.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240274 | 18.10.2024 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 328.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34312170 | 22.12.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 2,126.81 EUR |