| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
792025 |
19.9.2025 |
Nákup nábytku |
Balsyn s.r.o. |
36819603 |
326.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025577 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Balsyn s.r.o. |
36819603 |
404.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8102025 |
20.11.2025 |
Oprava pracovného stroja |
Barlík František- EDO |
40713954 |
390.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 ku KPZ č. 4/2012 |
5.4.2012 |
Zmena cenník platný od 02.04.2019 |
Barnovský Pavol |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 01/2011 Lesy |
3.1.2011 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti a v pestovnej činnosti |
Barnovský Pavol |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 11/2011 Lesy |
13.12.2011 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti |
Barnovský Pavol |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2025 |
11.11.2025 |
Kúpna zmluva na kúpu vozidla - Teleskopický manipulátor/Nakladač |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
153,750.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2025 |
13.11.2025 |
Zmena nadobudnutia účinnosti zmluvy uvedenej v čl.9 bode 4 záverečné ustanovenia kúpnej... |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3710250043 |
22.12.2025 |
obstaranie teleskopického nakladača |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
153,750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024641 |
2.10.2024 |
big-bag vrecia |
Betomex spol.s.r.o. |
31103952 |
403.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024262 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
Betomex spol.s.r.o. |
31103952 |
403.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1232024 |
20.3.2025 |
Vrece BIG-BAG |
Betomex spol.s.r.o. |
31103952 |
357.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024094 |
8.4.2024 |
Nákup vriec Big-bag |
Betomex spol.s.r.o. |
31103952 |
428.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00692025 |
26.3.2025 |
nákup KUKA nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
1,193.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00692025 |
31.3.2025 |
nákup kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
1,193.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4/1/2024 |
22.1.2024 |
Nákup tovaru |
BINS s.r.o. |
45510393 |
2,077.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03492024 |
13.12.2024 |
1100 L MOK na komunálny odpad |
BINS s.r.o. |
45510393 |
5,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03482024 |
13.12.2024 |
1100 MOK nádoby žlté, modré, zelené |
BINS s.r.o. |
45510393 |
18,240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01372024 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu KUKA nádoby |
BINS s.r.o. |
45510393 |
3,720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01382024 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu KUKA nádoby |
BINS s.r.o. |
45510393 |
966.00 EUR |