Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024030 16.7.2024 Ťažba dreva ALTONY s.r.o. 36686018  2,662.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 5401943324 8.3.2024 Nákup materiálu Alza.sk 36562939  81.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 5403921155 2.7.2024 Nákup materiálu Alza.sk s.r.o. 36562939  100.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 5406719436 21.11.2024 nákup materiálu Alza.sk s.r.o. 36562939  23.30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2024/Lesy 18.1.2024 Kúpno-predajná zmluva č. 03/2024/Lesy ANDYWOODTRANS s.r.o. 47958588   
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2025/Lesy 23.1.2025 Kúpno-predajná zmluva č. 03/2025/Lesy ANDYWOODTRANS s.r.o. 47958588   
Detail Zmluva Odberateľská KP č.03/2020/Lesy 8.1.2020 Dodávka drevnej hmoty jedľa, smrek, borovica, smrekovec ANDYWOODTRANS s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská KP č.03/2021/Lesy 26.1.2021 Drevná hmota jedľa, smrek, borovica, smrekovec... ANDYWOODTRANS s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská KP č.03/2022/Lesy 6.1.2022 Dodávka drevnej hmoty ANDYWOODTRANS s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva č. 4/2023 24.1.2023 Sortimenty drevnej hmoty. ANDYWOODTRANS s.r.o. 47958588   
Detail Zmluva Dodávateľská KP zmluva č. 05/2019 Lesy 11.1.2019 Drevná hmota jedľa, smrek, borovica, smrekovec ANDYWOOTRANS, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpno - predajná zmluva 14.2.2014 Plnenie dodávok ochranných, odevných pracovných prostriedkov Anna Juhásová - JUPA    
Detail Faktúra došlá 240274 4.9.2024 nákup materiálu Anna Kunáková - AKUŠA 40322840  2.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240004 8.2.2024 Nákup materiálu Anna Kunáková - AKUŠA 40322840  49.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 250237 14.7.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  361.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 250359 22.10.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  547.60 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240119 6.5.2024 Nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240002 23.1.2024 Nákup náhradných dielov Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  248.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV250105 11.4.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  779.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 250388 7.11.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  2,091.20 EUR 
Nastavenia cookies