Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 202407001 16.7.2024 Ťažba dreva BULWOOD s.r.o. 56236328  1,502.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 202505003 17.6.2025 ťažobné práce BULWOOD s.r.o. 56236328  4,285.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 202411003 29.11.2024 pestovné práce BULWOOD s.r.o. 56236328  3,638.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 202509002 17.10.2025 ťažobné práce BULWOOD s.r.o. 56236328  4,454.96 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 04/2011 Lesy 7.2.2011 Dodávka drevnej hmoty Clarin, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 03/2011 Lesy 28.2.2011 Výkon prác v ťažbovej činnosti, a v pestovnej činnosti Clarin, s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 07/201 Lesy 4.4.2011 Dodávka drevnej hmoty Clarin, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. Z201518287 Z 3.8.2015 Horucovodný vysokotlakový čistič s nízkootáčkovým vodou chladeným motorom cleanex - cleanex, s. r. o.    
Detail Faktúra došlá 0301240017 14.5.2024 Oprava asvaltovanie dvora COLAS Slovakia, a.s. 31651402  25,109.79 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 7.6.2024 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo COLAS Slovakia, a.s. 31651402   
Detail Faktúra došlá 0301240041 17.6.2024 COLAS Slovakia, a.s. 31651402  1,835.55 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 29/2023 28.11.2023 Zmluva o dielo COLAS Slovakia, a.s. 31 651 402   
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2023 21.12.2023 Dodatok č.1 k zmluve o dielo COLAS Slovakia, a.s. 31 651 402   
Detail Faktúra došlá 20241186 10.12.2024 Aktivácia a zmena DPH + licencia zmena DPH COMCAS s.r.o. 36494721  117.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 111250264 25.4.2025 nákup matreiálu COMET OBALY s.r.o. 25887211  219.24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 442025 2.4.2025 Oceľová páska COMET OBALY s.r.o. 25887211  425.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240008 2.7.2024 Nákladka odpadu Coming Home s.r.o. 54830125  2,496.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240004 15.4.2024 Nákladka odpadu Coming Home s.r.o. 54830125  2,138.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 29241413 18.10.2024 nákup materiálu Compressed GAS s.r.o. 36710415  132.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10151862 2.7.2024 nákup materiálu ČEMAT , s.r.o. 36395552  360.00 EUR 
Nastavenia cookies