Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025454 7.10.2025 tlač dokumentov David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa 47335432  158.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024307 2.8.2024 Nákup materiálu David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa 47335432  67.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025487 17.10.2025 PVC tabuľa David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa 47335432  110.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024537 10.12.2024 samolepky na kuka nádoby Dávid Hanzely-Tlačiareň 47335432  706.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024071 26.3.2024 Nákup samolepiek Dávid Hanzely-Tlačiareň 47335432  162.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025327 14.7.2025 nákup materiálu Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa 47335432  23.99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8112025 21.11.2025 Výroba a grafické spracovanie billboardu Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa 47335432  225.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025390 11.8.2025 nákup materiálu Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa 47335432  110.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025220 22.5.2025 PVC tabuľa do lesoparku Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa 47335432  73.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025002 22.1.2025 kalendáre na separovaný zber Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa 47335432  105.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025251 3.6.2025 nákup materiálu Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa 47335432  73.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025612 8.1.2026 NBO 2026 kalendáre Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa 47335432  633.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025435 22.9.2025 nákup kancelárskych potrieb Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa 47335432  51.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026025 3.2.2026 nákup materiálu Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa 47335432  24.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2412014 30.12.2024 školenie zamestnancov DEKRA s.r.o. 36358771  496.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zml. o termín.úvere č.18/046/0 16.12.2011 Dodatok č. 4-zmena úrokovej sadzby DEXIA banka Slovensko,a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská č.28/2023 29.9.2023 Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve    
Detail Faktúra došlá 06/2025 14.7.2025 ťažobné práce Drevobar s.r.o. 46226940  4,678.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2024 22.8.2024 ťažobné práce Drevobar s.r.o. 46226940  2,523.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2024 13.12.2024 ťažobné práce Drevobar s.r.o. 46226940  5,620.91 EUR 
Nastavenia cookies