| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202502823 |
12.5.2025 |
vývoz kontajnerov |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
1,041.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1032024 |
19.3.2024 |
1.hod práce stroja ,manipulácia s kontajnerom |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
42.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
522025 |
24.2.2025 |
Práce stroja + manipulácia s kontajnerom |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
437.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1042025 |
22.4.2025 |
Práce stroja + manipulácia s kontajnerom |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
847.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406496 |
14.11.2024 |
vývoz kontajnerov |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
3,775.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202501580 |
11.3.2025 |
nakladanie odpadu |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
538.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202402204 |
15.4.2024 |
|
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
2,889.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202402427 |
23.4.2024 |
|
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
365.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
532024 |
18.3.2024 |
servisná prehliadka SEKO |
AGROTEM MJ s.r.o. |
36399281 |
500.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
124030174 |
26.3.2024 |
Nákup materiálu |
AGROTEM MJ s.r.o. |
36399281 |
601.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
124070778 |
16.7.2024 |
Nákup materiálu |
AGROTEM MJ s.r.o. |
36399281 |
1,139.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240317 |
2.10.2024 |
nákup materiálu |
Akuša |
40322840 |
34.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220250140 |
21.2.2025 |
oprava vozidla |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
190.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220240318 |
5.4.2024 |
Nákup materiálku |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
19.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202420955 |
16.7.2024 |
Servis vozidla |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
327.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220240454 |
14.5.2024 |
Oprava vozidla |
ALD MOBILE s.r.o. |
45950849 |
1,808.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8080101020 |
26.9.2024 |
splátka poistného |
Allianz-Slovenská poistovňa, a.s. |
00151700 |
1,094.74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2112025 |
20.11.2025 |
Rozbor kompostu |
ALS Czech Republik s.r.o |
27407551 |
303.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223591074 |
2.12.2025 |
Rozbor kompostu |
ALS Czech Republik s.r.o |
27407551 |
303.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2/2025 |
29.10.2025 |
Určenie výšky náhrady a spôsob poskytnutia náhrady za obmezdenie vlastníckych práv. |
Altony s.r.o. |
36686018 |
500.00 EUR |