| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7112422648 |
22.8.2024 |
oprava TS zariadeniach -elekt. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36599361 |
552.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112422649 |
22.8.2024 |
oprava TS zariadení-elekt. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36599361 |
517.50 EUR |
| Detail |
Objednávka |
212025 |
9.1.2025 |
Oprava nakladača KRAMER |
Wacker Neuson, s.r.o. |
36620068 |
1,668.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1212025 |
27.1.2025 |
Oprava nakladača KRAMER |
Wacker Neuson, s.r.o. |
36620068 |
1,950.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9180020481 |
21.2.2025 |
oprava vozidla Kramer |
Wacker Neuson, s.r.o. |
36620068 |
2,498.95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2/2025 |
29.10.2025 |
Určenie výšky náhrady a spôsob poskytnutia náhrady za obmezdenie vlastníckych práv. |
Altony s.r.o. |
36686018 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024030 |
16.7.2024 |
Ťažba dreva |
ALTONY s.r.o. |
36686018 |
2,662.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024085 |
23.1.2024 |
Predplatné časopisu LES |
LESMEDIUM SK s.r.o. |
36690911 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29241413 |
18.10.2024 |
nákup materiálu |
Compressed GAS s.r.o. |
36710415 |
132.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2024 |
4.10.2024 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti-pozemku |
POĽNO-SPIŠ, s.r.o. |
36730165 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240003 |
5.11.2024 |
nájomné |
POĽNO-SPIŠ, s.r.o. |
36730165 |
6.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250303 |
11.4.2025 |
Zhodnotenie odpadu |
RBG Slovakia s.r.o. |
368112251 |
31.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250101 |
12.2.2025 |
preprava odpadu |
RBG Slovakia s.r.o. |
368112251 |
3,268.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1012025 |
17.1.2025 |
Nakládka a uskladnenie odpadu |
RBG Slovakia s.r.o. |
36812251 |
20,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
792025 |
19.9.2025 |
Nákup nábytku |
Balsyn s.r.o. |
36819603 |
326.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025577 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Balsyn s.r.o. |
36819603 |
404.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13112025 |
2.12.2025 |
overenie tachografov |
Servis Tachografov, spol. s.r.o. |
3694031121 |
994.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241015 |
26.3.2024 |
Kalibrácia váhy |
Ing. Pillár Slavomír |
37116321 |
138.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2024/Lesy |
18.1.2024 |
Kúpno-predajná zmluva č. 02/2024/Lesy |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2024 |
22.1.2024 |
Zmluva o preprave drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|